大庆市中西医结合医院
2022年部门预算及有关情况的说明
目 录
第一部分 基本情况
一、部门主要职能
二、机构设置情况及人员构成
三、预算编报范围
第二部分 预算说明及部门预算表
一、预算方法
二、预算的执行及奖励政策
三、收入、支出总预算
四、人员预算
五、业务活动费预算
六、其他说明
七、部门预算表
第一部分 大庆市中西医结合医院基本情况
一、部门主要职能
大庆市中西医结合医院,是大庆地区集医疗、预防、教学、科研、健康咨询于一体的中西医结合医院,是黑龙江中医药大学临床教学医院、哈医大二院协作医院。
二、机构设置情况及人员构成
根据上述职责,大庆市中西医结合医院是事业单位,由66个内设科室,12个住院病区构成,其中66个内设科室分别为:临床科室26个,医技科室13个,职能科室15个,编制床位数400张。 2022年末人数266人,在职人员261人,其中:事业编制人员261人;退休人员 127人,其中:事业编制人员127人。
三、预算编报范围
2022年纳入大庆市中西医结合医院部门预算管理的单位共1个,明细如下:
大庆市中西医结合医院。
第二部分 预算说明及部门预算表
一、预算编制方法:
受全球新冠疫情的影响,我院2020医疗收入与2019年相比减少615万元,但支出与2019年相比增加790万元。由于疫情常态化的原因,2021年与2020年相比支出增幅不大,故2022年预算我院按照2021年全院支出作为依据,运用增量预算方式,采用自上而下、自下而上、上下结合的流程编制预算。
二、预算的执行及奖励政策:
年初预算在大庆市中西医结合医院官网上进行院内预算公开,在职工代表大会上进行公开。
费用项目需要采购的,要求全院科室及时上报采购办,按照采购流程进行采购,当月发生费用及时报销,财务入账后及时将支出账页提交核算科,计入科室成本,作为我院绩效改革的有力支撑依据。
每季度末由审计科、采购办、纪检、财务科联合对预算执行情况进行统计汇总。对于不按照年初预算执行的科室在院长办公会上进行汇报,由科室主管院长了解情况,对于特殊情况需要调整预算金额的科室进行调整,对预算执行存在问题的,与科室绩效、个人的绩效挂钩,确保预算的有效执行,不按照预算执行的科室,绩效工资按照绩效工资核算方式进行相应下调,对于严格按照预算执行并且大幅度低于年初预算的科室,同样与绩效工资挂钩,给予奖励。
需调整预算金额的科室,且涉及金额较大的科室,列入三重一大事项进行管理,预算调整应编制调整方案(调整的原因、项目、数额、措施及有关说明),并院领导班子会讨论通过。
三、收入、支出总预算
2022年事业收入10627.22万元。
2022年支出合计5493.05万元,包含人员支出及业务活动费用。
四、人员预算
人员支出2660元,具体包含劳务派遣工资、保险及全院绩效及补助。具体说明如下:
(一)劳务派遣工资及保险不超过847万。
(二)2022年全院绩效及补助1746万元。
五、业务活动费用
业务活动费用(2827.05万元)具体包含水费、电费、物业费,油料款,车辆维修费,工程维修,设备维修,邮电费,印刷品及设计服务,被服、包布、护士鞋,血库纪念品,服务类、其他商品服务,重点专科建设,人才培养资金,其他差旅费,餐费,办公用品、电脑耗材等,器械采购,消耗性耗材,医疗纠纷,固定资产折旧。具体金额如下:
(一)水费42万元,电费152.5万,物业费103万。
(二)油料款29万元。
(三)车辆维修费用23万元。
(四)工程维修332万元。
(五)各科设备器械维修82.5万元。
(六)邮电费及信息化费用32万元。
(七)印刷品及设计服务费用10.6万元。
(八)被服费用37.9元。包含护士鞋5万元,包布腹带绑手带5.6万元、护士服14万元。
(九)血库纪念品15.55万元。
(十)服务类、其他商品服务不超过208万元。
(十一)重点专科建设经费140万元。
(十二)人才培养资金投入20万元
(十三)其他差旅费5万元 。
(十四)餐费金额8万元。
(十五)办公用品、电脑耗材等预算金额76万元。
(十六)医疗器械采购预计投入金额230万元。
(十七)消耗性耗材80 万元。
(十八)医疗纠纷金额40万元。
(十九)固定资产折旧:1160万元。
六、其他说明
预计2022年全年付药款3450万,付卫生材料费1360万。
此次预算项目不包含不可预见、临时性、突发事件的费用支出。
此项预算不包含已挂网招标采购的分期付款的设备共计金额2600万。
七、部门预算表
大庆市中西医结合医院2022年预算统计汇总表
序号 |
类别 |
金额 |
一 |
人员支出 |
¥26,660,000.00 |
(一) |
劳务派遣工资及保险 |
¥8,470,000.00 |
(二) |
绩效及补助 |
¥17,460,000.00 |
(三) |
在职职工工资20% |
¥730,000.00 |
二 |
业务活动费支出(医院运行经费) |
¥28,270,500.00 |
(一) |
水费、电费、物业费 |
¥2,975,000.00 |
(二) |
油料款 |
¥290,000.00 |
(三) |
车辆维修费 |
¥230,000.00 |
(四) |
工程维修 |
¥3,320,000.00 |
(五) |
设备维修 |
¥825,000.00 |
(六) |
邮电费 |
¥320,000.00 |
(七) |
印刷品及设计服务 |
¥106,000.00 |
(八) |
被服、包布、护士鞋 |
¥379,000.00 |
(九) |
血库纪念品 |
¥155,500.00 |
(十) |
服务类、其他商品服务 |
¥2,080,000.00 |
(十一) |
重点专科建设 |
¥1,400,000.00 |
(十二) |
人才培养资金 |
¥200,000.00 |
(十三) |
其他差旅费 |
¥50,000.00 |
(十四) |
餐费 |
¥80,000.00 |
(十五) |
办公用品、电脑耗材等 |
¥760,000.00 |
(十六) |
器械采购 |
¥2,300,000.00 |
(十七) |
消耗性耗材 |
¥800,000.00 |
(十八) |
医疗纠纷 |
¥400,000.00 |
(十九) |
固定资产折旧 |
¥11,600,000.00 |
|
合计 |
¥54,930,500.00 |